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索 引  号: 003152894/202009-00005 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 休宁县投资促进局 发文日期:
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名       称: 休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算
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休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算

发布机构:    休宁县投资促进局     发布日期:2020-09-21 17:10:02     信息来源: 休宁县投资促进局     浏览次数:354

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第一部分 休宁县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县投资促进局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

休宁县投资促进局2019度部门决算情况

 

第一部分 休宁县投资促进局概况

一、 部门职责

根据办字〔2019〕9号文件规定,成立休宁县投资促进局,本部门主要职责是:

(一)组织拟订全县投资促进的总体规划和年度计划,并组织实施;参与全县产业政策的制定;参与全县重点产业的研究,指导县经济开发区制定相关产业发展规划,并提出相关对策建议。

(二)统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制;组织协调全县产业招商。指导县经济开发区、齐云山风景区以及各乡镇投资促进工作。

(三)牵头组织实施重大招商活动,负责投资促进宣传工作,做好全县投资环境、产业政策和重大项目的包装、宣传、推介工作。

(四)负责联系、对接境内外大企业、商会、协会、学会等,组织开展相关的投资促进工作。

(五)负责全县投资促进工作信息的收集、筛选、发布;编制投资指南、项目册,建立完善客商资源库,负责投资促进信息化建设。

(六)负责牵头组建县驻外招商小分队,做好人员管理、考核和业务指导等工作。负责全县招商队伍教育培训,推进招商队伍专业化建设。

(七)负责指导和营造良好的营商环境,负责来休投资项目论证、准入、谈判、跟踪和服务工作,协调落实相关优惠政策,会同有关乡镇、部门做好项目推进工作。

(八)负责建立全县投资促进工作综合评价体系,做好全县招商引资统计、考核工作,制定目标考核奖励办法并组织实施。

(九)承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资等工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十一)有关职责分工

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算包括:休宁县投资促进局决算和直属事业单位决算,与预算比较,增加1户,说明原因。

纳入休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县投资促进局本级

2

休宁县招商服务中心

 

第二部分 休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

374.97

一、一般公共服务支出

355.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.74

 

 

九、卫生健康支出

2.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.31

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

374.97

本年支出合计

374.98

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

0.20

年末结转和结余

0.19

 

 

 

 

总计

375.17

总计

375.17

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

374.97

374.97

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

355.02

355.02

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

355.02

355.02

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

90.88

90.88

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

264.14

264.14

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.74

8.74

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.74

8.74

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

8.74

8.74

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.31

8.31

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.31

8.31

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.31

8.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

374.98

110.83

264.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

355.03

90.88

264.15

 

 

 

20113

商贸事务

355.03

90.88

264.15

 

 

 

2011301

行政运行

90.88

90.88

 

 

 

 

2011308

招商引资

264.15

 

264.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.74

8.74

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.74

8.74

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

8.74

8.74

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.90

2.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.90

2.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.31

8.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.31

8.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.31

8.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

374.97

一、一般公共服务支出

355.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.74

 

 

 

九、卫生健康支出

2.90

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.31

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

374.97

本年支出合计

374.98

 

年初财政拨款结转和结余

0.20

年末财政拨款结转和结余

0.19

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

375.17

总计

375.17

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.2

0.05

0.15

374.97

110.83

264.14

374.98

110.83

264.15

0.19

0.05

0.14

 

201

一般公共服务支出

0.2

0.05

0.15

355.02

90.88

264.14

374.98

90.88

264.15

0.19

0.05

0.14

 

20113

商贸事务

0.2

0.05

0.15

355.02

90.88

264.14

355.03

90.88

264.15

0.19

0.05

0.14

 

2011301

行政运行

0.05

0.05

 

90.88

90.88

 

90.88

90.88

 

0.05

0.05

 

 

2011308

招商引资

0.15

 

0.15

264.14

 

264.14

264.15

 

264.15

0.14

 

0.14

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

8.74

8.74

 

8.74

8.74

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

8.74

8.74

 

8.74

8.74

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

 

 

 

8.74

8.74

 

8.74

8.74

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

2.9

2.9

 

2.9

2.9

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2.9

2.9

 

2.9

2.9

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

2.9

2.9

 

2.9

2.9

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

8.31

8.31

 

8.31

8.31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

8.31

8.31

 

8.31

8.31

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

8.31

8.31

 

8.31

8.31

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

   公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96.84

302

商品和服务支出

13.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

30.15

30201

  办公费

1.75

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

19.12

30202

  印刷费

0.5

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

24.92

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

2.70

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

8.74

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.42

31002

  办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.90

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

8.31

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.32

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.2

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.46

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.05

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

5.64

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.85

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 97.16

公用经费合计

13.67

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休宁县投资促进局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 休宁县投资促进局正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度收入总计375.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计375.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加36.7万元,增长10.85%,主要原因:一是项目支出方面:2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费增加;二是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。

二、收入决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度收入合计374.97万元,其中:财政拨款收入374.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度支出合计374.98万元,其中:基本支出110.83万元,占29.56%;项目支出264.15万元,占70.44%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度财政拨款收入总计375.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计375.17万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加44.92万元,增长13.63%,主要原因:一是项目支出方面:正版捕鱼游戏下载,2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费增加;二是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款收入374.97万元,占本年收入的99.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加45.31万元,增长13.74%。主要原因:一是项目支出方面:正版捕鱼游戏下载,2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费增加;二是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出374.98万元,占本年支出的99.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.93万元,增长13.63%。主要原因一是项目支出方面:正版捕鱼游戏下载,2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费加;二是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出374.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出355.03万元,占94.68%;社会保障和就业(类)支出8.74万元,占2.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.9万元,占0.78%住房保障(类)支出8.31万元,占2.21%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.03万元,支出决算为374.98万元,完成年初预算的149.38%。决算数大于预算数的主要原因: 一是项目支出方面:正版捕鱼游戏下载,2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费增加;二是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。其中:基本支出110.83万元,占29.56%;项目支出264.15万元,占70.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.51万元,支出决算为90.88万元,完成年初预算的120.35%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出方面:增设事业单位,增加工作人员;全县人均目标考核奖金增加。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为155万元,支出决算为264.15万元,完成年初预算的170.40%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出方面:正版捕鱼游戏下载,2019年度发放全县2017年招商引资项目奖金;招商引资项目经费增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.9万元,支出决算2.9万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为8.53万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是:正版捕鱼游戏下载,2019年度单位公积金补缴部份待缴。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为9.09万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度财政拨款基本支出110.83万元,其中:人员经费96.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费13.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县投资促进局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,休宁县投资促进局机关运行经费支出13.67万元,比2018年增加5.74万元,增长72.38%,主要原因是搬迁入驻新办公楼所及公务员转正车补、事业编人员经费。

(二)政府采购支出情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,休宁县投资促进局政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至正版捕鱼游戏下载,2019年12月31日,休宁县投资促进局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。。
   (四)网上捕鱼游戏APP,关于正版捕鱼游戏下载,2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金80万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,通过多种招商方式,全县招商引资工作取得新进展, 达到了预期绩效目标,社会效益、经济效益、生态效益明显。

本部门共组织对“招商引资”项目开展了部门绩效评价,涉及资金80万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织开展正版捕鱼游戏下载,2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,招商引资项目支出整体按年初预算时序进度,促进了全县招商引资工作取得新进展,取得基本满意的效果。

2.部门评价项目绩效评价结果。

招商引资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

    (一)项目背景。项目开展绩效评价的时间:正版捕鱼游戏下载,2019年元月1日到正版捕鱼游戏下载,2019年12月31日。

(二)项目目标。总体目标:通过多种招商方式,争取全县招商引资工作取得新进展,完成县委县政府确定的招商引资目标。阶段性目标:全县新签项目79个,新签项目协议投资额126.05亿元;新签项目到位资金13.6998亿元;新签项目、往年项目合计到位资金38.88亿元,同比增长23.0%,超额完成县委县政府确定的招商引资目标,社会效益、经济效益、生态效益明显。

(三)主要内容及预算支出情况。项目主要实施内容:根据投资促进工作的需要,设立招商引资项目经费,主要用于招待项目考察、洽谈的客商;开展招商项目考察、推介活动;召开招商项目签约会议和招商业务培训会议;编制招商项目资料、画册等。年初预算资金下达80万元,实际支出情况为80万元。

二、绩效评价情况及评价结论

(一)评价范围和目的。通过对招商引资项目的评估、洽谈、落地、开工等一系列环节的工作开展绩效评价,对正版捕鱼游戏下载,2019年捕鱼游戏APP下载,我县招商引资项目财政资金使用的经济性、社会性和效益性进行客观、公正的比较和分析,为招商引资项目的管理、年度支出比例的调整、财政科学安排预算资金提供依据,更有效地促进经济发展。

(二)评价指标体系。本次评价通过产出、效益、满意度三个维度,采用数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度及个性化指标等9个子类指标、11个三级指标。在确定评价指标的基础上,依据各指标在绩效评价中的对县域经济产生的影响度设置不同的标准值的权重,合理评价。

(三)评价方法及实施。评价方法是对招商引资日常工作考核及对招商落地、开工项目实地考察,实施评价的过程是投资促进局对各目标责任单位的招商工作进行测评,对本局招商工作进行自查,市投资促进局对全县招商工作进行年度考评。

(四)评价结论。通过项目资金绩效自评工作,项目建设在产出、效益及满意度等项指标上都基本达到了预期。具体表现在

正版捕鱼游戏下载,2019年捕鱼游戏APP下载,我县获得市招商引资先进区县第二名,完成了县委县政府确定的招商引资目标。

三、绩效评价指标完成情况

(一)产出指标分析。6月26日在浙江宁波举行宁波招商推介会、7月份举行黄山发展大会休宁会场签约会,计签约项目16个;局领导赴杭州、上海、北京、深圳、宁波等地广泛开展招商活动40余次,其中随县党政一把手赴外考察招商12次,拜会企业41家;国内公务接待共310批次(其中外事接待0批次),3120人次(其中外事接待0人次);发放招商宣传画册发放2000余册。全县新签项目79个,新签项目协议投资额126.05亿元;新签项目到位资金13.6998亿元;新签项目、往年项目合计到位资金38.88亿元,同比增长23.0%。我局严格按照休宁县有关财务管理办法,遵循“三重一大”决策制度安排,资金支付凭证合规,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象;不存在截留、挪用、挤占、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

(二)效益指标分析。引进中建材新材料园区二期项目、黄山智能化仪表产业园项目、广州昱桥表面型半导体电容器瓷料与瓷片项目等主导产业3个;推进文旅、现代服务业项目,先后引进了美好家园黄山旅居康养小镇项目,黄山商海文创产业园项目、休宁国际大酒店项目,宁波国医堂文化产业有限公司黄山中医药文创园项目等;发挥生态资源优势,引进耘禾农业发展集团徽州传统有机食品加工产业园项目、黄山瑛漫生物科技有限公司的健康营养食品深加工项目。

(三)满意度指标分析。通过服务对象满意度指标和个性化满意度指标进行社会问卷调查、企业走访,即满意的人数与询问人数的比,比值在90%以上。

四、发现的主要问题及原因

一是引进招商项目质量还需提升,特别是科技含量高、地方贡献大的优质工业项目少,对于捕鱼游戏APP下载,我县高质量经济发展拉动效果影响程度不足;二是平台要素保障还需提升,由于土地指标、林地指标、环保问题、生态红线等问题致使许多项目落地难,对招商项目落地投产进度产生影响。

五、相关建议

一是拓宽工业招商渠道。聚焦长三角、杭州都市圈,发挥高新电子产业园孵化器的平台牵引作用和经济开发区的筑巢引凤效益,以园招商、以商建园,以园聚企、以企促园,因地制宜招引一批影响大、带动强、效益高的好项目。

二是优化服务提振效益。优化营商环境,以产业规模化、技术高端化、发展集约化为方向,建立项目工作台账,强化领导联系包保服务制度,梳理问题,分类施策,化解难题,坚持以“钉钉子”的精神抓好对接协调和项目落地。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。